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東京テアトル(9633)は何で稼いでいるか — 事業の柱と依存度

不動産業 不動産

事業の概要

東京テアトルグループは、映画の興行・配給・制作を行う「映像関連事業」、飲食店経営や食材加工・販売を行う「飲食関連事業」、不動産の賃貸や中古マンションの再生販売を行う「不動産関連事業」の3つの事業を柱としています。映画館運営や映画コンテンツの企画・制作、レストランやカフェの運営、そして不動産の有効活用を通じて収益を得る多角的なビジネスモデルを展開しており、特に不動産関連事業が収益の大きな部分を占めていると考えられます。

出典: FY2025 有価証券報告書(AI要約)
セグメント構成

東京テアトルグループの事業セグメントは、「映像関連事業」「飲食関連事業」「不動産関連事業」の3つで構成されています。映像関連事業は映画館の運営、映画の配給、映画やドラマの制作、広告サービスなどを手掛けます。飲食関連事業は飲食店の経営や食材の加工・販売を行います。不動産関連事業は不動産の賃貸や中古マンションの再生販売、リフォームなどを担当しています。最新年度の実績を見ると、売上高では不動産関連事業が最も大きく、営業利益も不動産関連事業が稼ぎ頭となっています。映像関連事業は赤字ですが、飲食関連事業は黒字を確保しています。

2025-03 セグメント別業績
セグメント区分売上(億)営業利益(億)営業利益率
ImageRelated 事業 34 -4 -12.5%
FoodAndBeverageRelated 事業 58 1 2.0%
RealEstateRelated 事業 92 14 15.2%
有価証券報告書「事業の内容」の全文を見る(年度切替)
FY2025|466 文字
3【事業の内容】 当社グループは、当社及び連結子会社5社の合計6社で構成されており、セグメントは、「映像関連事業」「飲食関連事業」「不動産関連事業」であります。 なお、不動産賃貸事業を営んでおりました連結子会社テアトルエンタープライズ株式会社は、2025年2月に清算結了したため、下表及び事業の系統図から除外しております。 当連結会計年度末日現在における当社グループと各セグメントとの関係は、次のとおりであります。セグメントの名称主な事業内容会社名映像関連事業(映画興行事業)・映画の興行(映画制作配給事業)・映画の配給・映画、ドラマの制作(ソリューション事業)・総合広告サービス・イベント企画当社アクシー株式会社飲食関連事業(飲食事業)・飲食店の経営・食材の加工・販売札幌開発株式会社株式会社テアトルダイニング株式会社西洋銀座不動産関連事業(不動産賃貸事業)・不動産の賃貸(中古マンション再生販売事業)・中古マンション等の再生販売・マンション等のリフォーム当社東京テアトルリモデリング株式会社 事業の系統図は次のとおりであります。

事業の優位性(モート)

事業の質(有価証券報告書から抽出)
数字に出ない事業の性質を、同じ物差しで全銘柄そろえています。FY2025時点の記載が出典です。
価格決定力値上げを通せるか。強いほどインフレ耐性が高い 弱い
物価上昇によるコスト増のリスクがあり、適切な価格転嫁に努めているため。
参入障壁新規参入を阻む要因の種類 なし
景気敏感度業績が景気循環にどれだけ振られるか 中程度
設備投資の性質稼いだ現金がどれだけ設備維持に消えるか 維持投資
規制依存規制は障壁にも足枷にもなる 中程度
会社が挙げる主要リスク:映像関連事業の不確実性 / 食品の安全に係るリスク / 不動産の市況に係るリスク
同じ条件で他の銘柄を探す → 定性スクリーニング(価格決定力・参入障壁・景気敏感度などで絞り込めます)
モート総合 4 / 25 5類型それぞれの強度と、そう判定した根拠
無形資産☆☆☆☆☆
根拠:弱いブランド・特許・許認可

東京テアトルは不動産賃貸・映画興行を主事業とするが、特定の強力なブランド、特許、規制ライセンス、独占的IPに依存する事業構造ではない。個別の物件の立地やブランド力は存在するものの、業界全体で模倣が容易であり、持続的な競争優位の源泉とはなりにくい。

スイッチングコスト★☆☆☆☆
根拠:弱い乗り換えの手間・コスト

不動産賃貸においては、テナントが他の物件へ移転する際のコスト(引越し費用、新規契約手続き等)は存在する。しかし、賃貸物件の選択肢は多く、テナントにとって乗り換えのハードルは比較的低い。映画興行においては、特定の映画館へのロイヤリティは限定的であり、スイッチング・コストは低い。

ネットワーク効果☆☆☆☆☆
根拠:弱い利用者増が価値を生む

東京テアトルの事業モデル(不動産賃貸、映画興行)には、ユーザー数の増加がサービスの価値を指数関数的に高めるネットワーク効果は基本的に存在しない。顧客が増えても、個々の賃貸契約や映画鑑賞体験の価値が直接的に向上するわけではない。

コスト優位★☆☆☆☆
根拠:弱い同じ物を安く作れる

不動産賃貸においては、立地や物件管理の効率化によるコスト削減の余地はある。しかし、土地取得コストや建物の維持管理費は一般的に高く、構造的なコスト優位を確立することは難しい。映画興行においても、配給会社との契約や人件費等、コスト構造の抜本的な改善は限定的。

規模の経済★★☆☆☆
根拠:中程度規模が参入障壁になる

不動産賃貸事業においては、保有物件の規模や立地が収益に影響を与える。東京テアトルは都心部を中心に一定規模の物件を保有しているが、業界全体で見ると大手不動産デベロッパーと比較して規模の優位性は限定的。映画興行においては、シネコンチェーン等と比較して規模の経済性は低い。

東京テアトルグループの優位性は、長年にわたる映画興行事業で培われたブランド力と、多角的な事業展開によるリスク分散にあります。映画館の運営だけでなく、映画の制作・配給も手掛けることで、コンテンツの企画から観客への提供まで一貫したバリューチェーンを構築しています。また、飲食事業や不動産事業を持つことで、特定の市場変動に左右されにくい安定した収益基盤を築いていると考えられます。特に不動産賃貸事業は安定収入源となり、中古マンション再生販売事業は市場の需要に応じた柔軟な対応が可能です。

出典: FY2025 有価証券報告書(AI要約)

経営戦略

事業リスク

主要なリスクとしては、まず映像関連事業における映画の興行成績の不確実性や制作遅延・中止が挙げられます。次に、飲食関連事業では食中毒などの衛生問題や誤表示による商品事故、食材調達の支障が業績に影響を与える可能性があります。不動産関連事業では、不動産市況の変動、金利上昇、法改正、賃料下落、空室率上昇、物件仕入れの不調、販売用不動産の滞留などがリスクとなります。さらに、所有不動産の老朽化による大規模修繕の発生や、自然災害、物価上昇によるコスト増加、人材確保の困難さなども事業に影響を及ぼす可能性があります。

出典: FY2025 有価証券報告書(AI要約)
有価証券報告書「事業等のリスク」の全文を見る(年度切替)
FY2025|3,279 文字
3【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。 なお文中の将来に関する事項は、当有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものです。 (1)映像関連事業の不確実性に係るリスク映画作品の興行成績は予測が難しく、興行作品によっては一定の観客を動員できない場合があります。また、映画制作配給事業においては、出資作品によっては各種権利収入が想定を下回る場合があります。また制作遅延や公開延期、公開中止が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。これらのリスクによる影響を最小限とするため、映画興行事業においては機動的な番組編成や特集上映の実施によって、興行成績の変動リスクを低減するとともに、映画制作配給事業においては、良質な企画を自社で手掛けることで、作品の投資回収率の向上に努めるとともに、作品ごとに制作段階からの管理を徹底することで制作遅延の防止やリスク低減に努めております。 (2)食品の安全に係るリスク当社グループは、食の安全確保のための取組みを徹底して行っておりますが、万が一にも食中毒などの衛生問題が発生した場合や、誤表示による商品事故などが発生した場合は、被害者への補償や一時的な営業停止、また企業イメージ悪化に伴う売上の減少や、社会的信用の失墜により、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、鳥インフルエンザ等の疾病発生により食材調達に支障を来す場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。これらのリスクへの対応として、食の安全、商品の安全性確保のため品質管理、衛生管理の徹底、また複数の仕入れ先確保に取組んでおります。また製造物責任保険に加入し、万が一被害が発生した場合の補償に備えております。 (3)不動産の市況に係るリスク不動産関連税制の変更、銀行融資金利の上昇や銀行融資の抑制等が生じた場合や、建築基準法・都市計画法その他不動産関連法制が変更された場合は、資産に対する権利の制限、所有資産の価値低下、新たな義務やコストの発生等により、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。不動産賃貸事業においては、賃料相場が下落した場合や入居テナントの経営が悪化した場合には、賃料収入の減少や、退去による空室率の上昇等が生じ、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。中古マンション再生販売事業においては、物件仕入れが期待どおりに進捗しない場合や販売用不動産が長期にわたり滞留した場合、時価が大幅に下落した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。これらのリスクへの対応として、不動産市場の動向を適確に分析し、市況の悪化を想定したリスク評価を定期的に実施するほか、保有物件においては、各テナントの経営状態を適切に把握し、機動的に対応できるように努めております。中古マンション再生販売事業においては、仕入れ査定基準の機動的な見直しや在庫の入替期間を適切にコントロールすることで、市況変化によるリスクの低減に努めております。 (4)所有不動産の設備等老朽化に係るリスク当社所有の不動産は竣工後相当の年数を経過した物件が多いことから、突発的に大規模修繕等が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 これらのリスクへの対応として、自社所有不動産については計画的に修繕等を実施しております。 (5)自然災害の発生に係るリスク大規模自然災害やパンデミック、事故、火災、テロその他の人災等の発生により営業活動に支障が生じ、被害が発生した場合には、その災害規模等によって、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。これらの自然災害等に係るリスクを全て回避することは困難でありますが、影響を最小限とするため、防災マニュアルの整備、社員安否確認システムの導入、定期的な防災訓練及び被災状況報告訓練を実施しております。また、火災保険等に加入し、経済的損失の発生に備えております。 (6)物価上昇等によるコスト増加に係るリスク 物価の上昇とりわけ原材料費及び光熱費の高騰は、映像関連事業、飲食関連事業における、映画館、飲食店、食品製造工場に係る水道光熱費等のランニングコストの上昇による収益構造悪化の可能性があります。また不動産関連事業においては、賃貸物件に係るランニングコスト、設備の維持修繕コストの上昇、建築資材の調達コストによる中古マンションのリフォームコスト上昇のリスクがあります。また、建築資材及び住宅設備の供給が滞り、工期延長等によりコストが増加した場合にも、当社グループの業績及び財政に影響を及ぼす可能性があります。 これらのリスクへの対応として、適切な価格転嫁と可能な限り運営の効率化によるコスト低減に努めております。 (7)人材の確保及び育成に係るリスク人手不足が急速に進む中で、人材の確保及び育成が計画どおり進まず営業活動に支障が出る場合や、人材の確保のために人件費が増加した場合は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。これらのリスクへの対応として、人材の多様性を図り、健康かつ安全に、働きやすい職場環境の整備に努めるとともに、業務効率の向上に努めております。 (8)固定資産の減損会計に係るリスク 当社グループは有形固定資産や無形固定資産等の固定資産について減損会計を適用しております。当社グループは主に映画館、飲食店や賃貸不動産などの固定資産を保有しておりますが、収益性が低下し、投資額の回収が見込めなかった場合や、固定資産の市場価格が著しく下落した場合などには減損損失が発生し、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 当社グループは、当該資産から得られる将来キャッシュ・フローにより資産の帳簿価額が回収可能であるか検証しており、回収不能見込額については適切に減損処理を行っております。 (9)資金調達に係るリスク金利が上昇したり、資金調達の条件が悪化した場合は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 これらのリスクへの対応として、固定金利による調達や金利スワップによる金利の固定化に努めております。 (10)情報セキュリティに係るリスクコンピューターウィルス・サイバー攻撃などに対して、適切に対策を実施しておりリスク低減に努めておりますが、悪意ある攻撃や不適切な情報管理により情報漏洩やITシステム及びウェブサイトが停止した場合には、損害賠償等の費用の発生や企業イメージの悪化に伴う売上の減少等や事業活動の停止を余儀なくされることにより、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。これらのリスクへの対応として、社内の専門部署に情報管理者を選任し管理責任を明確にするとともに、情報の利用・保管などに関する社内ルール整備と従業員に対する情報リテラシーの向上に努めております。またサイバー保険に加入し、第三者への損害賠償責任の発生等に備えております。 (11)気候変動に係るリスク 気候変動に伴い発生する自然災害等の物理的リスクの他、気候変動抑制の為の移行リスクは、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。事業環境の急激な変化や想定以上の規制により事業運営コストが上昇した場合には、当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 これらのリスクへの対応として、当社グループは、サステナビリティ委員会を設置し、同委員会が財務への影響と対応を分析し、事業活動を通じたサステナビリティへの取組みを推進しております。

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